Empenhos

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Total empenhado:
8.469.662,85
Total liquidado:
5.382.546,93
Total pago:
5.444.292,98
Dados atualizados em: 14/04/2026 - 12:51:38 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 07040022 DATA: 07/04/2026
FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AOS CONTRATOS TEMPORARIOS

R$ 972,56 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07040024 DATA: 07/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AOS EFETIVOS

R$ 810,19 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07040015 DATA: 07/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATICA

R$ 12.094,92 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07040018 DATA: 07/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AOS COMISSIONADOS

R$ 4.057,70 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07040020 DATA: 07/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS-ASSESSORES
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO ASSESSORES

R$ 1.855,77 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04030010 DATA: 04/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EFETIVOS

R$ 810,19 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04030006 DATA: 04/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ASSESSORES

R$ 1.855,77 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04030002 DATA: 04/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - VEREADORES

R$ 11.884,52 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04030008 DATA: 04/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS

R$ 850,99 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04030004 DATA: 04/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - COMISSIONADOS

R$ 4.057,70 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02030001 DATA: 02/03/2026
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO ÀS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ, VISANDO MELHOR ATENDER VEREADORES, SERVIDORES E DEMAIS PARTICIPANTES DAS SESSÕES.

R$ 2.509,20 R$ 2.509,20 R$ 2.509,20
EMPENHO: 02020004 DATA: 02/02/2026
J. ERIVAM BRANDAO JUNIOR LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA COPA, TAIS COMO: (CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR) PARA UTILIZAÇÃO DESTE, NESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 435,13 R$ 435,13 R$ 435,13
EMPENHO: 02020001 DATA: 02/02/2026
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO ÀS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ, VISANDO MELHOR ATENDER VEREADORES, SERVIDORES E DEMAIS PARTICIPANTES DAS SESSÕES.

R$ 1.402,20 R$ 1.402,20 R$ 1.402,20
EMPENHO: 02020003 DATA: 02/02/2026
J. ERIVAM BRANDAO JUNIOR LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, TAIS COMO: (RESMA DE PAPEL A4, CANETA, LAPISEIRA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 784,20 R$ 784,20 R$ 784,20
EMPENHO: 02020002 DATA: 02/02/2026
J. ERIVAM BRANDAO JUNIOR LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ( ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 1.216,00 R$ 1.216,00 R$ 1.216,00
EMPENHO: 30010013 DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- VEREADORES

R$ 12.404,69 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010002 DATA: 30/01/2026
MARIA ISLANIA DE SOUZA PEREIRA
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

DESCONTO EM FOLHA REF. A PENSÃO ALIMENTICIA

R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010004 DATA: 30/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONSIGANDOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R$ 22.487,09 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010014 DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- ASSESSORES

R$ 1.855,77 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010003 DATA: 30/01/2026
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURIT
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

R$ 23.213,43 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010010 DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- CONTRATADOS TEMPORÁRIOS

R$ 850,99 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010001 DATA: 30/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

R$ 6.525,05 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010011 DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- EFETIVOS

R$ 810,19 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010012 DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

INATITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- COMISSIONADOS

R$ 4.057,70 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 27010001 DATA: 27/01/2026
VM CREATIVE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ PARTICIPAREM DA XXV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2026.

R$ 59.928,00 R$ 59.928,00 R$ 59.928,00
EMPENHO: 26010008 DATA: 26/01/2026
FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

SALARIO FAMILIA - TEMPORARIO

R$ 67,54 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 26010006 DATA: 26/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS-ASSESSORES
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

SALARIO FAMILIA - ASSESSOR

R$ 67,54 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 26010007 DATA: 26/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS

R$ 337,70 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 23010001 DATA: 23/01/2026
J R COELHO TAVARES
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L , DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 784,00 R$ 784,00 R$ 784,00
EMPENHO: 21010020 DATA: 21/01/2026
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CUSTEIO DAS DESPESAS A SEREM COBRADAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 2.015,56 R$ 0,00 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 8.469.662,85

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